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中共黑龍江省委宣傳部2016年部門預算及“三公”經費情況說明 發布時間:2016-03-04 10:28 來源:黑龍江省文明辦

第一部分 中共黑龍江省委宣傳部基本情況

  一、主要職責

  (一)負責指導全省理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

  (二)負責引導社會輿論,指導、協調省直新聞單位的工作。

  (三)負責指導、協調全省對外宣傳工作。

  (四)負責從宏觀上指導全省精神產品的生產和文化市場的管理。

  (五)負責規劃、部署全省思想政治工作任務,調查分析全省社會各階層的思想動態,掌握輿情;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。

  (六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導干部進行考察、了解,提出任免意見,經與省委組織部和政府有關主管領導商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統重要崗位、重要輿論陣地領導干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓規劃并組織實施。

  (七)負責對文化藝術、新聞出版、廣播影視業改革發展研究提出政策性建議,指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業發展。承擔省文化體制改革和發展工作領導小組辦公室日常工作。

  (八)負責全省思想政治工作人員專業技術職務評審工作。

  (九)負責提出全省文化事業建設費分配使用計劃和監督檢查工作。

  (十)完成省委交辦的其他任務。

  二、內設機構

  根據上述職責,省委宣傳部(部機關)內設10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛處、干部處、機關黨委。

  三、部門預算編報范圍

  2016年納入省委宣傳部省本級部門預算管理的有部機關及直屬7個行政、事業、群團單位,明細如下:

  序號

  ?

  單位性質

  1

  省委宣傳部(部機關)

  行政

  2

  省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)

  行政

  3

  省精神文明建設辦公室

  行政

  4

  省委機關資料室

  事業

  5

  省愛國主義教育中心

  事業

  6

  省文化體制改革和發展領導小組辦公室

  事業

  7

  省委講師團

  事業

  8

  省新聞工作者協會

  群團

  四、人員情況

  省委宣傳部部門編制人數190人,其中:行政編制142人,事業編制33人,工勤編制15人。實有人數合計211人,其中:在職人數164人,離休人數6人,退休人數41人。

?

第二部分 中共黑龍江省委宣傳部

2016年度省本級部門預算表及“三公”經費預算表

部門預算收支總表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  

  單位:萬元

  收 入

  支 出

  項目

  預算數

  項目

  預算數

  一、財政撥款收入

  4,438.67

  一、一般公共服務

  3,496.48

  二、財政專戶資金

  

  二、外交

  

  三、事業收入

  

  三、國防

  

  四、事業單位經營收入

  

  四、公共安全

  

  五、其他收入

  

  五、教育

  

  

  

  六、科學技術

  

  

  

  七、文化體育與傳媒

  

  

  

  八、社會保障和就業

  360.07

  

  

  九、醫療衛生

  203.85

  

  

  十、節能環保

  

  

  

  十一、城鄉社區事務

  

  

  

  十二、農林水事務

  

  

  

  十三、交通運輸支出

  

  

  

  十四、資源勘探電力信息等支出

  

  

  

  十五、商業服務業等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地區支出

  

  

  

  十八、國土資源氣象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  378.27

  

  

  二十、糧油物資儲備支出

  

  

  

  二十一、預備費

  

  

  

  二十二、國債還本付息支出

  

  

  

  二十三、其他支出

  

  

  

  二十四、轉移性支出

  

  

  

  

  

  收 入 總 計

  4,438.67

  支 出 總 計

  4,438.67

注:本表數據來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

一般公共預算功能分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

  **

  **

  1

  

  合計

  4,438.67

  201

  一般公共服務支出

  3,496.48

  20129

  群眾團體事務

  68.57

  2012901

  行政運行(群眾團體事務)

  65.04

  2012902

  一般行政管理事務(群眾團體事務)

  3.53

  20133

  宣傳事務

  3,427.91

  2013301

  行政運行(宣傳事務)

  1,269.11

  2013302

  一般行政管理事務(宣傳事務)

  1,869.37

  2013350

  事業運行(宣傳事務)

  139.08

  2013399

  其他宣傳事務支出

  150.35

  208

  社會保障和就業支出

  360.07

  20805

  行政事業單位離退休

  360.07

  2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

  360.07

  210

  醫療衛生與計劃生育支出

  203.85

  21005

  醫療保障

  203.85

  2100501

  行政單位醫療

  131.69

  2100502

  事業單位醫療

  10.62

  2100503

  公務員醫療補助

  61.54

  221

  住房保障支出

  378.27

  22102

  住房改革支出

  378.27

  2210201

  住房公積金

  159.81

  2210202

  提租補貼

  200.81

  2210203

  購房補貼

  17.65

注:本表數據來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

一般公共預算經濟分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  類級科目

  款級科目

  預算數

  **

  **

  1

  工資福利支出

  基本工資

  521.26

  津貼補貼

  441.56

  年終一次性獎金

  103.93

  公務員獎勵

  1.42

  基本養老保險

  0.00

  基本醫療保險

  142.31

  公務員醫療補助

  61.54

  工傷保險

  0.25

  其他工資福利支出

  5.76

  按定額管理的商品服務支出

  辦公費

  30.56

  手續費

  0.33

  辦公水費

  2.54

  辦公電費

  23.04

  電梯電費

  0.00

  郵寄費

  1.87

  電話通訊費

  13.57

  辦公用房取暖費

  22.41

  專用房屋取暖費

  0.00

  物業管理費

  8.20

  差旅費

  95.06

  一般維修費

  4.85

  專用房屋維修費

  0.00

  電梯維修費

  0.00

  培訓費

  17.68

  工會經費

  23.57

  福利費

  1.00

  公務用車運行維護費

  56.22

  預留機動經費

  8.09

  空編獎勵經費

  6.48

  離退休公用支出

  離休人員特許費

  0.30

  離休人員公用經費

  0.64

  退休人員公用經費

  2.16

  職工體檢費支出

  體檢費

  16.80

  對個人和家庭補助支出

  離休費

  58.60

  退休費

  307.65

  撫恤金

  0.00

  喪葬補助費

  0.00

  遺屬生活補助

  0.00

  非編制人員補助

  0.00

  住房公積金

  159.81

  提租補貼

  200.81

  其他對個人和家庭的補助支出

  0.65

  購房補貼

  17.65

  采暖補貼

  60.38

  項目支出

  ————

  2,019.72

  合計

  4,438.67

注:本表數據來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

政府性基金預算功能分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數

  **

  **

  1

  

  

  

注:本部門本年度無政府性基金預算。

?

政府性基金預算經濟分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  類級科目

  款級科目

  預算數

  **

  **

  1

  工資福利支出

  基本工資

  

  津貼補貼

  

  年終一次性獎金

  

  基本養老保險

  

  基本醫療保險

  

  公務員醫療補助

  

  工傷保險

  

  其他工資福利支出

  

  按定額管理的商品服務支出

  辦公費

  

  手續費

  

  辦公水費

  

  辦公電費

  

  電梯電費

  

  郵寄費

  

  電話通訊費

  

  辦公用房取暖費

  

  專用房屋取暖費

  

  物業管理費

  

  差旅費

  

  一般維修費

  

  專用房屋維修費

  

  電梯維修費

  

  培訓費

  

  工會經費

  

  福利費

  

  公務用車運行維護費

  

  預留機動經費

  

  空編獎勵經費

  

  離退休公用支出

  離休人員特需費

  

  離休人員公用經費

  

  退休人員公用經費

  

  職工體檢費支出

  體檢費

  

  對個人和家庭補助支出

  離休費

  

  退休費

  

  撫恤金

  

  喪葬補助費

  

  遺屬生活補助

  

  住房公積金

  

  提租補貼

  

  其他對個人和家庭的補助支出

  

  購房補貼

  

  

  采暖補貼

  

  項目支出

  ————

  

  合計

  

注:本部門本年度無政府性基金預算。

?

“三公”經費一般公共預算支出表

部門名稱:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  

  預算安排數

  備 注

  合 計

  83.87

  

  因公出國(境)經費

  10.00

  

  公務接待費

  3.07

  

  公務用車購置及運行維護費

  70.80

  

  其中:公務用車運行維護費

  56.80

  

  公務用車購置

  

  

注:本表數據來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

第三部分 中共黑龍江省委宣傳部

2016年省本級部門預算及“三公經費”預算情況說明

  一、 關于部門預算收支總表的說明

  中共黑龍江省委宣傳部2016年收支總預算4438.67萬元,比上年預算安排同比下降12.84%。主要原因:一是上年部門預算項目經費中的“思想政治工作專項經費”和“哲學社會科學規劃經費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經費扣減5%。

  預算總收入4438.67萬元,其中:財政撥款收入4438.67萬元,同比下降12.84%,本年度無事業收入。

  預算總支出4438.67萬元,其中:一般公共服務支出3496.48萬元,同比下降19.50%,主要原因是上年部門預算項目經費中的“思想政治工作專項經費”和“哲學社會科學規劃經費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。社會保障和就業支出360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養老保險制度范圍后,離退休人員工資調增、本年度離退休人員增加。醫療衛生支出203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調整后,醫療保險基數調整,醫療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關費用增加。住房保障支出378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調增后,相應的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關費用增加。

  二、 關于一般公共預算功能分類支出表的說明

  中共黑龍江省委宣傳部2016年公共預算財政撥款支出預算總計4438.67萬元,比上年預算安排同比下降12.84%,主要原因:一是上年部門預算項目經費中的“思想政治工作專項經費”和“哲學社會科學規劃經費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經費扣減5%。

  一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)預算3496.48萬元,同比下降19.50%;

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)預算360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養老保險制度范圍后,離退休人員工資調增、本年度離退休人員增加。

  醫療衛生支出(類)醫療保障(款)203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調整后,醫療保險基數調整,醫療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關費用增加。。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調增后,相應的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關費用增加。

  三、 關于一般公共預算經濟分類支出表的說明

  本表反映部門基本支出的詳細情況,不反映部門項目支出的詳細情況。中共黑龍江省委宣傳部2016年基本支出預算總計2418.95萬元,比上年預算安排同比增長18.6%,主要原因:一是納入養老保險制度后,人員工資調增。二是人員增加、職務變動以及工資調增產生的醫療保險、提租補貼和住房公積金的增長。三是由于人員增加,相應的按定額管理的商品和服務支出增加。

  工資福利支出預算1278.03萬元,同比增長19.54%。主要原因是工資水平提高、人員增加、職務變動等以及由于上述各種變化引起的社會保障費用的增加。

  按定額管理的商品和服務支出預算315.47萬元,同比增加4.76%,主要原因是人員增加和職務變動。

  離退休公用支出預算3.10萬元,同比增長6.9%,主要是離退休人員增加。

  職工體檢費支出預算16.80萬元,同比增加6.06%,主要原因是人員增加。

  對個人和家庭補助支出預算805.55萬元,同比增長36.15%,主要原因:一是口徑不一致,上年“對個人和家庭補助支出”中未含職工住宅取暖補貼,而本年度含職工住宅取暖補貼。二是離退休人員工資標準提高、離退休人員增加。三是由于工資水平提高,職工提租補貼和住房公積金增加。

  四、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

  省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預算。

  五、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

  省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預算。

  六、 關于“三公”經費一般公共預算支出表的說明

  《“三公”經費一般公共預算支出表》反映了省委宣傳部部機關及直屬7個行政、事業、群團單位2016年度納入中共黑龍江省委宣傳部部門預算“三公”經費一般公共預算支出情況。2016年度省委宣傳部部機關及直屬7個行政、事業、群團單位“三公”經費一般公共預算支出合計83.87萬元,同比下降53.15%,占部門總預算的1.89%,下降的主要原因:一是嚴格控制項目支出中的“三公經費”的預算;二是上年部門預算項目經費中“思想政治工作專項經費”和“哲學社會科學規劃經費”屬于省級重點項目,未在本年度部門預算中安排。本表中“因公出國”10萬元和“公務接待費”3.07萬元為項目支出安排;“公務用車運行費”70.8萬元按支出性質分,基本支出安排56.22萬元,項目支出安排14.58萬元;按使用科目分,“公務用車運行維護費”56.80萬元,其他交通工具費14萬元。

第四部分 名詞解釋

  根據《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門預算編制手冊》,對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  二、一般公共服務(類)宣傳事務(款):反映中國共產黨宣傳部門的支出。

  三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  五、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  六、其他宣傳事務支出:反映其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

  七、?社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  八、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  九、?醫療衛生(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出。

  十、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  十一、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  十二、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  十四、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  十五、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  十六、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放用于購買住房的補貼。

  十七、?基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十八、?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  附件:部門預算信息2016公開報表.xls

責任編輯:張宇

審核:劉海龍

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