第一部分 中共黑龍江省委宣傳部基本情況
一、主要職責
(一)負責指導全省理論研究、理論學習、理論宣傳工作;代管《奮斗雜志社》、省社科聯、聯系省社會科學院。
(二)負責引導社會輿論,指導、協調省直新聞單位的工作。對黑龍江日報社、省廣播電視局的工作實施方針政策的指導;代管黑龍江朝文日報社和省新聞工作者協會,并在政治方向和方針政策方面實施領導。
(三)負責指導、協調全省對外宣傳工作。管理省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)。
(四)負責從宏觀上指導全省精神產品的生產和文化市場的管理。聯系省文化廳(省文物局)和省新聞出版局(省版權局、省出版總社);代管省文聯、省作協和省畫院,并在政治方向和方針政策方面實施領導。
(五)負責規劃、部署全省思想政治工作任務,調查分析全省社會各階層的思想動態,掌握輿情;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。代管省精神文明建設辦公室;領導省職工思想政治工作研究會。
(六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導干部進行考察、了解,提出任免意見,經與省委組織部和政府有關主管領導商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統重要崗位、重要輿論陣地領導干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓規劃并組織實施;聯系宣傳文化系統的知識分子;配合有關部門做好知識分子工作。
(七)負責提出全省宣傳思想文化事業發展的指導方針;指導宣傳文化系統制訂政策、法規;按照省委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的關系。
(八)負責全省思想政治工作人員專業技術職務評審工作。
(九)負責提出全省文化事業建設費分配使用計劃和監督檢查工作。
(十)完成省委交辦的其他任務。
二、內設機構
根據上述職責,省委宣傳部(部機關)內設10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛處、干部處、機關黨委。
三、部門預算編報范圍
2015年納入省委宣傳部省本級部門預算管理的有部機關及直屬7個行政、事業、群團單位,明細如下:
序號 |
單?位 |
單位性質 |
1 |
省委宣傳部(部機關) |
行政 |
2 |
省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室) |
行政 |
3 |
省精神文明建設辦公室 |
行政 |
4 |
省委機關資料室 |
事業 |
5 |
省愛國主義教育中心 |
事業 |
6 |
省文化體制改革和發展領導小組辦公室 |
事業 |
7 |
省委講師團 |
事業 |
8 |
省新聞工作者協會 |
群團 |
四、人員情況
省委宣傳部部門編制人數190人,其中:行政編制142人,事業編制33人,工勤編制15人。實有人數合計199人,其中:在職人數157人,離休人數6人,退休人數36人。
第二部分 中共黑龍江省委宣傳部
2015年度省本級部門預算表及“三公”經費預算表
公共預算收支總表
部門:中共黑龍江省委宣傳部??????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、財政撥款收入 |
5,092.50 |
一、一般公共服務 |
4,343.11 |
|
二、財政專戶資金 |
|
二、外交 |
|
|
三、事業收入 |
|
三、國防 |
|
|
四、事業單位經營收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科學技術 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業 |
300.52 |
|
|
|
九、醫療衛生 |
160.04 |
|
|
|
十、節能環保 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
288.83 |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
5,092.50 |
支 出 總 計 |
5,092.50 |
|
? | ? | ? | ? | ? |
注:本表數據來源為省財政廳批復的2015年部門預算。
?
一般公共預算功能分類支出表
部門:中共黑龍江省委宣傳部????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
201 |
一般公共服務 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
52.27 |
2012901 |
行政運行 |
52.27 |
20133 |
宣傳事務 |
|
2013301 |
行政運行 |
1129.59 |
2013302 |
一般行政管理事務 |
2999.89 |
2013350 |
事業運行 |
108.36 |
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
53 |
208 |
社會保障和就業支出 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
300.52 |
210 |
醫療衛生支出 |
|
21005 |
醫療保障 |
|
2100501 |
行政單位醫療 |
106.51 |
2100502 |
事業單位醫療 |
7.24 |
2100503 |
公務員醫療補助 |
46.29 |
221 |
住房保障支出 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
2210201 |
住房公積金 |
122.11 |
2210202 |
提租補貼 |
156.35 |
2210203 |
購房補貼 |
10.37 |
合 計 |
5092.5 |
?注:本表數據來源為省財政廳批復的2015年部門預算。
?
一般公共預算經濟分類支出表
部門:中共黑龍江省委宣傳部?????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、財政撥款收入 |
5,092.50 |
一、一般公共服務 |
4,343.11 |
|
二、財政專戶資金 |
|
二、外交 |
|
|
三、事業收入 |
|
三、國防 |
|
|
四、事業單位經營收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科學技術 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業 |
300.52 |
|
|
|
九、醫療衛生 |
160.04 |
|
|
|
十、節能環保 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
288.83 |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
5,092.50 |
支 出 總 計 |
5,092.50 |
|
? | ? | ? | ? | ? |
注:本表數據來源為省財政廳批復的2015年部門預算。
?
政府性基金預算功能分類支出表
部門:中共黑龍江省委宣傳部 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
201 |
一般公共服務 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
52.27 |
2012901 |
行政運行 |
52.27 |
20133 |
宣傳事務 |
|
2013301 |
行政運行 |
1129.59 |
2013302 |
一般行政管理事務 |
2999.89 |
2013350 |
事業運行 |
108.36 |
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
53 |
208 |
社會保障和就業支出 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
300.52 |
210 |
醫療衛生支出 |
|
21005 |
醫療保障 |
|
2100501 |
行政單位醫療 |
106.51 |
2100502 |
事業單位醫療 |
7.24 |
2100503 |
公務員醫療補助 |
46.29 |
221 |
住房保障支出 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
2210201 |
住房公積金 |
122.11 |
2210202 |
提租補貼 |
156.35 |
2210203 |
購房補貼 |
10.37 |
合 計 |
5092.5 |
注:省委宣傳部2015年度使用的文化事業建設費支出預算由省財政廳相關處室編制,不在本部門年初部門預算中列示,故本表無數據。
?
政府性基金預算經濟分類支出表
部門:中共黑龍江省委宣傳部?????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
類級科目 |
款級科目 |
預算數 |
工資福利支出 |
基本工資 |
281.47 |
津貼補貼 |
540.73 |
|
普調工資 |
1.53 |
|
年終一次性獎金 |
78.24 |
|
公務員獎勵 |
1.38 |
|
基本養老保險 |
|
|
基本醫療保險 |
97.45 |
|
公務員醫療補助 |
46.29 |
|
大額醫療費用補助 |
0.7 |
|
離休人員醫療費 |
15.6 |
|
工傷保險 |
0.26 |
|
其他工資福利支出 |
5.52 |
|
按定額管理的商品服務支出 |
辦公費 |
29.18 |
手續費 |
0.31 |
|
辦公水費 |
2.46 |
|
辦公電費 |
22.08 |
|
電梯電費 |
|
|
郵寄費 |
1.82 |
|
電話通訊費 |
15.49 |
|
辦公用房取暖費 |
23.62 |
|
專用房屋取暖費 |
|
|
物業管理費 |
7.85 |
|
差旅費 |
90.07 |
|
一般維修費 |
4.65 |
|
專用房屋維修費 |
|
|
電梯維修費 |
|
|
培訓費 |
13.51 |
|
工會經費 |
18 |
|
福利費 |
0.94 |
|
公務用車運行維護費 |
54.34 |
|
預留機動經費 |
7.9 |
|
空編獎勵費 |
8.93 |
|
離退休公用支出 |
離休人員特需費 |
0.3 |
離休人員公用經費 |
0.64 |
|
退休人員公用經費 |
1.96 |
|
職工住宅取暖費支出 |
取暖費 |
58.85 |
職工體檢費支出 |
體檢費 |
15.84 |
對個人和家庭補助支出 |
離休費 |
52.71 |
退休費 |
249.56 |
|
撫恤金 |
|
|
喪葬補助費 |
|
|
遺屬生活補助 |
|
|
非編制人員補助 |
|
|
住房公積金 |
122.11 |
|
提租補貼 |
156.35 |
|
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.6 |
|
購房補貼 |
10.37 |
|
項目支出 |
———— |
|
合 計 |
2039.61 |
注:省委宣傳部2015年度使用的文化事業建設費支出預算由省財政廳相關處室編制,不在本部門年初部門預算中列示,故本表無數據。
?
“三公”經費一般公共預算支出表
部門:中共黑龍江省委宣傳部 ?????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
|
…… |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
20706 |
文化事業建設費安排的支出 |
|
2070699 |
其他文化事業建設費安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
注:本表數據來源為省財政廳批復的2015年部門預算。
第三部分 中共黑龍江省委宣傳部
2015年省本級部門預算及“三公經費”預算情況說明
一、 關于公共預算收支總表的說明
中共黑龍江省委宣傳部2015年收支總預算5092.5萬元,比上年預算安排同比增長28.85%。主要原因一是調資及人員變動、職務變動而產生的基本支出增長,二是項目個數增加及項目經費增長。
預算總收入5092.50萬元,其中:財政撥款收入5092.50萬元,同比增長29.51%,本年度無事業收入。
預算總支出5092.50萬元,其中:一般公共服務支出4343.11萬元,同比增長31.49%,主要原因是項目經費增長;社會保障和就業支出300.52萬元,同比增長36.06%,主要原因是離退休人員工資增長;醫療衛生支出160.04萬元,同比增長0.09%;住房保障支出288.83萬元,同比增長2.6%。
二、 關于一般公共預算功能分類支出表的說明
中共黑龍江省委宣傳部2015年公共預算財政撥款支出預算總計5092.50萬元,比上年預算安排同比增長28.85%,主要原因一是調資及人員增加、職務變動而產生的基本支出增長,二是項目個數增加及項目經費增長。
一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)預算4343.11萬元,同比增長31.49%;
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)預算300.52萬元,同比增長36.06%。
醫療衛生支出(類)醫療保障(款)160.04萬元,同比增長0.09%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)288.83萬元,同比增長2.6%。
三、 關于一般公共預算經濟分類支出表的說明
本表僅反映部門基本支出情況,不反映部門項目支出情況。中共黑龍江省委宣傳部2015年基本支出預算總計2039.61萬元,比上年預算安排同比增長7.5%,主要原因是調資及人員變動、職務變動而產生的基本支出增長。
工資福利支出預算1069.17萬元,同比增長6.5%。主要是由于調資及人員變動和職務變動。
按定額管理的商品和服務支出預算301.15萬元,同比下降1.49%,主要原因是取消了公務接待費的安排。
離退休公用支出預算2.90萬元,同比增長5.8%。
職工住宅取暖費支出預算58.85萬元,同比下降2.5%。
職工體檢費支出預算15.84萬元,同比下降2.9%
對個人和家庭補助支出預算591.70萬元,同比增長16.37%,主要是由于離休費和退休費增加。
四、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
省委宣傳部2015年度使用的文化事業建設費支出預算由省財政廳相關處室編制,不在本部門年初部門預算中列示,故本表無數據。
五、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
省委宣傳部2015年度使用的文化事業建設費支出預算由省財政廳相關處室編制,不在本部門年初部門預算中列示,同時我部使用的文化事業建設費主要用于項目支出,無基本支出,故本表無數據。
六、 關于“三公”經費一般公共預算支出表的說明
《“三公”經費一般公共預算支出表》反映了省委宣傳部部機關及直屬7個行政、事業、群團單位2015年度納入中共黑龍江省委宣傳部部門預算“三公”經費一般公共預算支出情況。
2015年度省委宣傳部部機關及直屬7個行政、事業、群團單位“三公”經費一般公共預算支出合計178.99萬元,同比下降10.40%,占部門總預算的3.03%,下降的主要原因是取消了基本支出中的公務接待費,嚴格控制項目支出中的“三公經費”的預算。本表中“公務接待費”23.15萬元為項目支出安排;“公務用車運行費”155.84萬元中基本支出安排54.34萬元,項目支出安排101.5萬元。
第四部分 名詞解釋
根據《2015年政府收支分類科目》和《2015年部門預算編制手冊》,對中共黑龍江省委宣傳部2015年省本級部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(類)宣傳事務(款):反映中國共產黨宣傳部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
六、其他宣傳事務支出:反映其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
七、?社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
八、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
九、?醫療衛生(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出。
十、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十一、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
十二、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
十四、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
十六、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放用于購買住房的補貼。
十七、?基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十八、?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
責任編輯:張宇
審核:劉海龍
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